Atualizado em: 20/03/2026 20:05:11

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
24/03/20260000463/20260000463/20260000677/2026AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PE 018/2025POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA.00.263.900/0001-21R$ 1.202,91300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000368/20260000368/20260000682/2026FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇA(COOLER) DE AR CONDICIONADO SALA CPD. CONTRATA+ BRASIL. PROC. 0600/202657.279.474 LILIANE ALVES GONCALVES57.279.474/0001-31R$ 550,00300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000524/20260000524/20260000676/2026RESSARCIMENTO REFERENTE AS SERVIDOR MAXUEL DA SILVA CABRAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2026SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO42.498.659/0001-60R$ 913,91300000000000 - Despesas Correntes31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
24/03/20260000067/20260000067/20260000687/2026AQUIS. DE MATERIAIS E FERRAMENTAS SETOR DE ILUMINAÇÃO. SRP PE 037/2025GCM COMERCIAL LTDA43.471.316/0001-74R$ 777,82300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000367/20260000367/20260000686/2026SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 3º T.A. PROC. 0028/2023SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA29.983.973/0001-70R$ 1.450,00300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000299/20260000299/20260000683/2026AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PE 032/2025JOHBF POSTO DE SERVICOS LTDA05.323.836/0001-40R$ 3.532,14300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000241/20260000241/20260000689/2026SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO 037/2022 - 5º T.A. -75 DIAS LETIVOSCAMINHOS DOURADOS FRETAMENTO E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA05.651.485/0001-05R$ 627.185,60300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA157300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO
24/03/20260000085/20260000085/20260000680/2026AQUIS. GAS. SRP PE 031/2025DISTRIBUIDORA DE GAS J.R LTDA28.526.724/0001-92R$ 120,59300000000000 - Despesas Correntes33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000097/20260000097/20260000688/2026CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO. PE 001/2026 CAMINHOS DOURADOS FRETAMENTO E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA05.651.485/0001-05R$ 88.450,68300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
24/03/20260000369/20260000369/20260000681/2026MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO (SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CHEFIA DE GABINETE E GABINETE DO PREFEITO). CONTRATA+ BRASIL. PROC. 05299/202621.887.820 ADRIANO GONCALVES DA CONCEICAO21.887.820/0001-17R$ 680,00300000000000 - Despesas Correntes339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
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