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Detalhes
| 17/11/2025 | 0001486/2025 | 0000625/2025 | 0003365/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS. PE 023/2025 | MS NOGUEIRA SERVICOS, EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA | 17.323.112/0001-86 | R$ 12.236,65 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000031/2025 | 0000031/2025 | 0003373/2025 | ESTIMATIVA DIARIAS SERVIDORES DA SMEC | DIARIAS SERVIDORES MUNICIPAIS | ***.977.267-** | R$ 300,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000552/2025 | 0000552/2025 | 0003371/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. PE 014/2024 | POSTO BRASIL DE SUMIDOURO LTDA. | 00.263.900/0001-21 | R$ 1.058,16 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0001097/2025 | 0001097/2025 | 0003368/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. PE 032/2025 | JOHBF POSTO DE SERVICOS LTDA | 05.323.836/0001-40 | R$ 5.235,43 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000541/2025 | 0000541/2025 | 0003372/2025 | ESTIMATIVA DIARIA SERVIDORES MUNICIPAIS | MUNICIPIO DE SUMIDOURO | 32.165.706/0001-08 | R$ 400,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0001008/2025 | 0001008/2025 | 0003367/2025 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. 4º T.A. PREGÃO 089/2021 | TRANSFREE LOCADORA LTDA | 16.979.654/0001-49 | R$ 99.489,67 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000561/2025 | 0000561/2025 | 0003370/2025 | CONVENIO - ATENDIMENTO ESPECIAL AS PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA. PROC. 1337/2025 - VIGENTE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2028 | APAE MG - ESCOLA INTERMEDIARIA CORA FARIA DUARTE | 17.707.274/0001-18 | R$ 2.637,64 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0000810/2025 | 0000810/2025 | 0003366/2025 | COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS. SRP PREGÃO ELETRONICO 035/2025 | COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - EPP | 06.084.836/0001-06 | R$ 31.573,50 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 17/11/2025 | 0002216/2022 | 0000809/2025 | 0003369/2025 | DIÁRIO ELETRONICO. 3º T.A. PROC. 2216/2022 | L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME | 12.491.159/0001-35 | R$ 500,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
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Detalhes
| 13/11/2025 | | 0000662/2025 | 0003357/2025 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PREGÃO 037/2022 - 5º T.A. -125 DIAS LETIVOS | CAMINHOS DOURADOS FRETAMENTO E ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | 05.651.485/0001-05 | R$ 561.490,13 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |