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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000262/2025 | 0000262/2025 | 0001483/2025 | ESTIMATIVA DIÁRIA | DIÁRIAS SERVIDORES MUNICIPAIS | ***.111.111-** | R$ 100,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000281/2025 | 0000148/2025 | 0001467/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA - EDUCAÇÃO | RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A | 42.292.007/0010-65 | R$ 702,85 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000363/2025 | 0000363/2025 | 0001473/2025 | GEN. ALIM. MERENDA ESCOLAR. PE 004/2025 - FUNDAMENTAL | ARMAZEM SUPERMAC EIRELI | 32.738.092/0001-06 | R$ 1.200,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000365/2025 | 0000365/2025 | 0001477/2025 | GEN. ALIM. MERENDA ESCOLAR. PE 004/2025 - FUNDAMENTAL | ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA | 11.412.009/0001-26 | R$ 336,04 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 2072/20/2025 | 0000636/2025 | 0001478/2025 | RESTITUIÇÃO ITBI. PROC. 2072/2025 | MARIA VANIR VEIGA DA SILVA | ***.271.617-** | R$ 1.614,96 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000295/2025 | 0000295/2025 | 0001469/2025 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES. 5º T.A. PREGÃO 002/2022 | MACBOU EIRELI - ME | 07.911.707/0001-07 | R$ 133.203,70 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000282/2025 | 0000157/2025 | 0001465/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTR. DE ENERGIA S.A | 19.527.639/0001-58 | R$ 7.216,11 | 300000000000 - Despesas Correntes | 339039000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000355/2025 | 0000355/2025 | 0001476/2025 | GEN. ALIM. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMAMENTO 001/2025 - FUNDAMENTAL | COOPERATIVA DOS PROD.DE AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE FLUMINENSE | 16.941.611/0001-74 | R$ 3.353,55 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000377/2025 | 0000377/2025 | 0001482/2025 | GEN. ALIM. MERENDA ESCOLAR. PE 004/2025 - INFANTIL | MR.DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE DUAS BARRAS LTDA | 51.059.583/0001-67 | R$ 840,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 12/06/2025 | 0000368/2025 | 0000368/2025 | 0001480/2025 | GEN. ALIM. MERENDA ESCOLAR. PE 004/2025 - FUNDAMENTAL | MR.DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE DUAS BARRAS LTDA | 51.059.583/0001-67 | R$ 1.260,00 | 300000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150010010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |